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版权声明 会计雅苑-会计审计资讯平台。本文来自公司公告,由会计雅苑收集整理,如需转载请联系来源。 公司通过竞争性谈判的方式选聘确定会计师事务所及其收费,预计 2024 年度审计、内部控制审计等服务总费用为 889 万元人民币,其中预计年度审计费708.74 万元、内控审计费 180.26 万元。 为有效提升公司年报审计质量,降低上市公司监管风险,加强公司对各下属子公司核算规范性的监督能力,公司本年度调整了审计费用支付方式,原由各下属子公司分别签订合同并支付审计费用,改由公司统一签订合同并承担年度及内控审计费用,故相较上一年度审计费用有所上升。
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