专栏名称: 大白学会计
提供税务改革、会计实操、备考计划、同行交流等咨询,为会计人所需!每天进步一点点,跟着大白学会计!
今天看啥  ›  专栏  ›  大白学会计

招生简章丨内部控制审计实务与案例高级研修班

大白学会计  · 公众号  ·  · 2024-10-12 10:01

文章预览

01 课程简介 经济步入新常态,叠加强监管,注册会计师面临更高的审计期望和法律责任。“新国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线,确保监管“长牙带刺”、有棱有角,保护中小投资者合法权益。根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)的要求,内控审计工作扩容到创业板和北交所上市公司。强调注册会计师应严格遵照相关规范要求,勤勉尽职,提高内部控制审计质量。今年4月,沪深两市上市规则修订,新增规定“内部控制审计意见退市风险警示情形,以2024年度为首个适用的会计年度。” 与此同时,信息技术的革新、复杂的商业模式和价值链重塑,也给内部控制审计带来诸多挑战 。 在监管和市场的双重推动下,会计师事务所如何压实内部控制审计工作责任,提升内 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览