专栏名称: 审计实践
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某单位内部审计通知书、所需资料清单、声明书

审计实践  · 公众号  ·  · 2024-06-02 06:00
    

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XX公司内部审计通知书 审字〔20XX年〕00X号    签发人: XX( 单位名称 或 部 门名称): 根据公司年度审计计划安排,集团审计部拟于20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日,对你公司(你部门)进行XX常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在20XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计范围 20XX年X月XX日-20XX年X月XX日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计 20XX年X月X日-2018年X月X日  三、需提供的资料清单和其他必要的协助 1、审计小组自发出通知书之日至集团审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。 2、请安排一 ………………………………

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