主要观点总结
本文关于公司审计收费情况的公告,包括本期和上期审计收费的具体金额,以及本期财务报告审计费用下降的原因。
关键观点总结
关键观点1: 本期(2024)审计收费情况
本期审计收费总额为158万元,包括年报审计费用120万元和内部控制审计费用38万元。
关键观点2: 上期(2023)审计收费情况
上期审计收费总额为330万元,其中年报审计收费248万元,内部控制审计收费82万元。
关键观点3: 本期财务报告审计费用下降的原因
本期财务报告审计费用较上期下降超过20%,下降原因综合考虑了公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度,以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准。
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版权声明 会计雅苑-会计审计资讯平台。本文来自公司公告,由会计雅苑收集整理,如需转载请注明来源。 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 本期(2024)审计收费 158 万元,其中年报审计为 120 万元,内部控制审计为 38 万元。 上期(2023)审计收费 330 万元,其中年报审计收费 248 万元,内部控制审计为 82 万元。 本期财务报告审计费用较上期下降超过 20%, 下降原因系综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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