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2025年内部审计工作:12大优化重点、改进策略、实施要点(全面)

审计之家  · 公众号  ·  · 2025-01-14 09:00
    

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2025年内部审计工作12个优化重点、改进策略、实施要点 董事长在集团审计年度会议上表示, 当前,国内外经济形式错综复杂,行业竞争日益激烈,集团发展面临诸多不确定性因素, 内部审计部门肩负为集团发展保驾护航的重要责任,其重要性愈发凸显。 董事长明确要求, 内部审计同仁们要 恪尽职守、不忘使命、敢于审计、善于审计, 全面、深入、有效地履行监督职责, 堵上监督漏洞、排除风险敞口,不断揭露问题,持续督促整改 ,进而促进集团防范重大风险,促进集团持续降本提效,促进集团长期稳健发展! 结合集团发展实际情况,按照董事长的指示要求,我们明确了2025年内部审计工作12个优化重点、改进策略、实施要点。 一、完善审计制度,夯实审计依据和质量基础 审计制度是集团审计工作的内部依据, 需要基于行业、集团的发展变化 ………………………………

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