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实用!差旅费专项审计报告模板
内审之友
·
公众号
· · 2024-07-17 07:01
文章预览
· 点击上图,报名学习 根据《 内部审计管理制度 》 及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经办审计组于20XX年X月X日对20XX年X月X日-20XX年X月X日期间母公司的差旅费报销进行了审计,并对出差管理进行了延伸审计。 一、审计目标及范围 审计目标:对公司出差管理、差旅费报销审批等流程及差旅费用报销政策的执行情况做出客观评价,促进建立和健全 内部控制制度 ,并提出可行的建议和改善措施。 审计内容:集团母公司出差申请流程,出差管理,差旅费报销申请流程,差旅费发生的真实性及合理性,报销管理制度的执行情况等。 二、审计程序 此次审计对被审部门关于差旅费的报销的相关制度、流程的建立健全进行了检查,对内部 ………………………………
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