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某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)

审计之家  · 公众号  ·  · 2024-06-09 08:21
    

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最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给 审计之家加上星标 ,以免错过更多精彩内容! 加 加食品集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 加加食品集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司董事会及审计委员会对公司截至2023年12月31日的内部控制的运行情况及有效性进行了检查, 现将有关内部控制情况报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ………………………………

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