注册
登录
专栏名称:
审计之家
审内势,计天下。审计行业资讯、审计从业人员交流平台。
我也要提交微信公众号
今天看啥
微信公众号rss订阅, 微信rss, 稳定的RSS源
微信公众号RSS订阅方法
B站投稿RSS订阅方法
微博RSS订阅方法
微博搜索关键词订阅方法
豆瓣日记 RSS订阅方法
目录
相关文章推荐
高绩效HR
·
极越汽车“爆雷”,错在谁?(附CEO夏一平最 ...
·
18 小时前
新浪科技
·
【#理想汽车回应OTA机制#:#理想汽车称车 ...
·
2 天前
新浪科技
·
【#明年暂停降息预期升温# ...
·
4 天前
新浪科技
·
【AI巨头大涨,市值突破10000亿美元!# ...
·
4 天前
新浪科技
·
【#中国电动汽车占全球总销量近70%#】# ...
·
4 天前
今天看啥
›
专栏
›
审计之家
152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
审计之家
·
公众号
· · 2024-09-29 08:00
文章预览
最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给 审计之家加上星标 ,以免错过更多精彩内容! 内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。下面用表格对照方式介绍一下152个常见财务内控问题及产生原因。 内控问题及产生原因对照表 序号 不当之处 项目 原因 1 将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标 目标 内部控制的目标包括合规,资产安全、报告、经营和战略目标。 2 某公司经理:将内部控制作为任期内第一目标 目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整,提高经营效率和效果,促进企 ………………………………
原文地址:
访问原文地址
快照地址:
访问文章快照
总结与预览地址:
访问总结与预览
分享到微博
推荐文章
高绩效HR
·
极越汽车“爆雷”,错在谁?(附CEO夏一平最新反思长文)
18 小时前
新浪科技
·
【#理想汽车回应OTA机制#:#理想汽车称车辆行驶中不会OTA#-20241216212000
2 天前
新浪科技
·
【#明年暂停降息预期升温# 长期美债五连跌,遭遇今年最惨一周】本-20241214215600
4 天前
新浪科技
·
【AI巨头大涨,市值突破10000亿美元!#下周逾480亿元解禁-20241214194000
4 天前
新浪科技
·
【#中国电动汽车占全球总销量近70%#】# 中国继续领跑全球电动-20241214070318
4 天前
驾仕派
·
首试凯迪拉克新XT6:中排看齐MPV、城际油耗不到9升,对得起34.99万一口价
1 月前