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招生简章丨内部控制审计实务与案例研修班

大白学会计  · 公众号  ·  · 2024-09-20 10:01
    

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01 课程简介 内部控制是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全及完整、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的基石。 内部控制审计是推动企业健全内部控制建设的重要手段,有效防范财务舞弊、资金占用、违规担保等事项的发生,增强投资者的信心。 经济步入新常态,叠加强监管,注册会计师面临更高的审计期望和法律责任。“新国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线,确保监管“长牙带刺”、有棱有角,保护中小投资者合法权益。根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)的要求,内控审计工作扩容到创业板和北交所上市公司。强调注册会计师应严格遵照相关规范要求,勤勉尽职,提高内部控制审计质量。今年4月,沪深两市 ………………………………

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