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大华及两名会计师被出具警示函!因审计程序执行不到位及审计底稿存在错漏!

IPO上市号  · 公众号  · 财经  · 2024-08-26 07:38
    

主要观点总结

本文主要关于海南证监局对大华会计师事务所对洲际油气股份有限公司的财务报表审计项目的检查结果,发现了包括实质性程序执行不到位、审计抽样程序执行不到位以及审计底稿存在错漏等问题,对签字注册会计师采取了行政监管措施。

关键观点总结

关键观点1: 审计程序执行问题

大华会计师事务所在对洲际油气进行财务报表审计时,存在实质性程序执行不到位、审计抽样程序执行不到位的问题,违反了相关审计准则和法规。

关键观点2: 审计底稿问题

审计底稿存在错误、审定数与试算平衡表不一致、底稿不完整等问题,不符合审计准则的规定。

关键观点3: 行政监管措施

海南证监局对签字注册会计师采取了行政监管措施,包括出具警示函并记入资本市场诚信档案数据库。同时,提醒关注执业风险,采取措施加强质量管理,确保审计执业质量。


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IPO上市号整理,转载请注明出处。 原文发表于:2024年08月20日 转载自:海南证监局网站 大华会计师事务所(特殊普通合伙)、敖都吉雅、李甜甜:     依据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你们执业的 洲际油气股份有限公司(以下简称洲际油气或公司)2020年度至2022年度 财务报表审计项目进行检查。经查,发现存在以下问题:      一、实质性程序执行不到位      (一)递延所得税资产审计程序执行不到位     2020年度,你所确认洲际油气递延所得税资产的合理性时,获取了洲际油气管理层提供的盈利预测方案,但未对获取的盈利预测数据的合理性和准确性进行分析。      (二)其他权益工具审计程序执行不到位     2020年度,你所在审计底稿中记录使用重置成本法对洲际油气部分参股公司的投资成本期末 ………………………………

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