主要观点总结
文章关于会计雅苑平台的公告,涉及到2024年度财务报告和内部控制审计服务费用的拟定,以及实际报酬的确定方式。
关键观点总结
关键观点1: 财务报告和内部控制审计服务费用
会计雅苑平台拟定的2024年度财务报告审计服务费用为人民币139万元,内部控制审计服务费用为人民币39万元,总计人民币178万元。
关键观点2: 实际报酬的确定方式
实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定。
关键观点3: 合同签署
授权公司相关代表签署相关的合同与文件。
关键观点4: 历史数据对比
文章提到2023年的审计费用为人民币220万元,相较之下,2024年的审计服务费用有所下降。
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版权声明 会计雅苑-会计审计资讯平台。本文来自公司公告,由会计雅苑收集整理,如需转载请注明来源。 2024 年度财务报告和内部控制审计服务费用拟定为人民币 178 万元(不含
税费,其中财务报告审计服务费用为人民币 139 万元,内部控制审计服务费用为
人民币 39 万元),实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场
行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。 2023年审计费为220万元。
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