专栏名称: 内审兵工厂
每天一篇内部审计干货!——财经、注会、工程、资管、供应链、内控、风险、监察、反舞弊、IT、数字化转型、心理学、职场管理等各类领域,内审涉及的、你所需要的,应有尽有!
今天看啥  ›  专栏  ›  内审兵工厂

完整的审计整改管理办法(值得收藏)

内审兵工厂  · 公众号  ·  · 2024-09-13 00:00

文章预览

审计整改管理办法 1 总则  1.1 目的  为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。  1.2 整改原则  对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因没查清不放过,整改措施没落实不放过,问题责任人没受到教育不放过”的三不放过原则进行整改。  1.3 适用范围  本办法适用于XX公司本部及直属各单位。  2 规范性引用文件  XXXXXX 3 术语和定义  3.1 规范性简称  3.2 审计整改  审计整改(以下简称“整改”)是指整改责任单位或部门按照审计决定、审计意见、审计报告或整改通知单的要求,对审计发现的问题采取措施进行纠正并预防,以及对审计建议采取措施进行落实的一系列行为。审计整改范围包括省公司、直属各单位对本级单位审计发现的问题,上级审计部门审 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览