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内审网 / 整编 审计整改管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展, 促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化, 特制定本办法。 第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各单位、各部门。 第二章 整改情况报告 第三条 审计报告 在签发前应 充分征求被审单位意见 , 审计建议 应具体并 具有可操作性。 第四条 审计部门应于审计报告[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可获取,内审网注]正式签发后3个工作日内 向被审单位发出《审计整改通知书》 (格式见附件)。 第五条 被审单位 应根据审计报告和审计建议,在规定时间内 向审计部门报送整改方案(含整改措施)、整改落实情况报告。 (一)对于能够在短期内完成整改的,被审单位应在审计整改通知书发出后15个工
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