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实现扁平化、简约化管理 中铝集团深化内部审计体制机制改革 □ 林妮 代金林 黄兴超 近年来,中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)全面深化改革,提升内部审计工作质效,有效防范各类风险,生产经营和改革发展向上向好。在国务院国资委2022年度中央企业内部审计工作质量评估中,中铝集团被评为A级企业。 统筹谋划 加强党对内审工作的领导 中铝集团党组高度重视审计工作,加强统筹谋划与顶层设计。各经营单元和实体企业完善党委领导下的内部审计工作机制,坚持“一把手”直接分管审计。集团审计部突出抓好党建和干部人才队伍建设,在审计部和审计中心建立党支部,推进党建和业务深度融合,确保审计与党建工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。同时,打造内审人员
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