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内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告

内审之友  · 公众号  ·  · 2024-10-15 06:58

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202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年 建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查 (含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报〔202X〕X号),我集团公司高度重视本次审计及审计整改工作,针对专项审计调查报告中提出的问题,进行了认真整改,现将整改结果公告如下:   一、内部审计监督机制不够健全完善方面    发现问题: (一)部分企业未按规定由单位主要负责人直接分管内部审计工作 ; (二)内部审计机构与其他部合并, 部门负责人身兼多职 ,在一定程度上影响内部审计的独立性; (三)部分内部审计机构仅配备一名专职审计人员。 整改情况: 完成整改。 整改措施: 一是所有企业内部审计工作均 已调整为单位主要负责人直接分管, 并在其直接领导下开展内部审计 ………………………………

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