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内资大所:金属制造业专精特新小巨人企业全套审计工作底稿(执行中)

审计猿  · 公众号  ·  · 2024-11-19 11:26
    

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=========分割线 =========== 推荐关注专版公众号 存货专项审计 一、审计目的:    企业所报告的存货是否真实存在。检查存货的存在性,确保所有记录的存货确实存在于仓库中,并且没有虚构或隐瞒的情况。通过核对存货盘点表、库存清单等文件,核实存货的实际数量和价值。确保所有应当存在的存货都已准确记录。这涉及到对账务系统的检查,以确保没有遗漏或重复记账的情况。通过审查存货采购单、入库单等资料,核实存货是否已全面反映在财务报表中。确认存货金额的正确性以及与之相关的成本和费用的正确分摊。通过对存货计价凭证、成本计算表等进行详细审查,确保每一笔存货都按照正确的金额和分类进行记录。通过实施截止测试程序,检查存货采购订单、入库单等的截止日期是否正确。评价企业内部控制制度的设计是否合理,是否存在 ………………………………

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