主要观点总结
中国支付清算协会对近期特约商户挪用收款码和网络支付接口问题的举报进行了处理,并对涉及问题的11家会员单位进行了约谈。协会强调了内控合规管理的重要性,提出了多项自律管理要求,包括规范特约商户入网审核、加强交易监测和支付账户管理等。被约谈单位表示将积极整改,并承诺遵守相关法规制度。协会将发挥社会监督治理机制作用,追踪整改情况并对不积极整改的单位加大自律管理力度。
关键观点总结
关键观点1: 中国支付清算协会对特约商户挪用收款码和网络支付接口问题进行约谈。
协会针对这些问题对会员单位进行了约谈,并通报了存在的违规问题和问题产生的原因。
关键观点2: 协会提出了多项自律管理要求。
包括加强内控合规管理、规范特约商户入网审核、加大巡检力度、强化交易监测和支付账户管理等。
关键观点3: 被约谈单位表示将积极整改。
被约谈单位承诺将按照相关法规制度进行经营活动,加强内部管理,并提升创新能力。
关键观点4: 协会将加大自律管理力度。
对于不积极整改的单位,协会将视情况进一步加大自律管理力度,并发挥社会监督治理机制作用。
文章预览
11月11日消息,针对2024年以来举报处理中发现的特约商户挪用收款码或挪用网络支付接口等问题,中国支付清算协会近日分别对11家会员单位负责人进行了约见谈话。 中国支付清算协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题,分析了问题产生的原因;结合中央金融工作会议精神和支付清算管理制度相关要求,提出了进一步加强内控合规管理,规范特约商户入网审核,加大巡检力度,强化交易监测和支付账户管理,进一步加强消费者权益保护工作等自律管理要求,并重点强调要按照要求持续推动整改,收到实效。 针对中国支付清算协会此次约谈提出的相关问题及自律管理要求,被约谈单位均表示将积极进行整改,进一步加强内部管理,严格按照《非银行支付机构监督管理条例》及其实施细则、《银行卡收单业务管理办法》等法规制度从事经营活动,
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