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内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告

审计之家  · 公众号  ·  · 2024-07-22 08:00
    

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最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给 审计之家加上星标 ,以免错过更多精彩内容! 202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年 建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查 (含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报〔202X〕X号),我集团公司高度重视本次审计及审计整改工作,针对专项审计调查报告中提出的问题,进行了认真整改,现将整改结果公告如下:   一、内部审计监督机制不够健全完善方面   发现问题: (一)部分企业未按规定由单位主要负责人直接分管内部审计工作 ; (二)内部审计机构与其他部合并, 部门负责人身兼多职 ,在一定程度上影响内部审计的独立性; (三)部分内部审计机构仅配备一名专职审计人员。 整改情况: ………………………………

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